Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2022, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 2/2022
Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 talousarvion toisen toteutumisennusteen.
Käsittely
Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela ja tilapäällikkö Sari Hilden. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Talousarvion vuoden 2022 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan kolme kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain.
Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2022 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.
Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohdat:
- Kaupunkirakenne TA-kohta 3 10 01 (brutto)
- Rakennukset TA-kohta 3 10 02 (netto)
- Asuntotuotanto TA-kohta 3 10 03 (netto)
- HSL- ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet TA-kohta 3 10 04 (brutto)
- Tuki HKL liikelaitokselle TA-kohta 3 10 06 (brutto)
- Joukkoliikenne TA-kohta 3 10 07 (netto)
Talousarviokohtien 3 10 01, 3 10 04 ja 3 10 06 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 3 10 02 , 3 10 03 ja 3 10 07 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.
Käyttötalous
3 10 01 Kaupunkirakenne
Talousarviokohdan tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 3,3 milj. eurolla, ennusteen ollessa noin 497,0 milj. euroa. Tuloja kertyy budjetoitua enemmän muun muassa katutyöluvista ja pysäköintimaksuista.
Talousarviokohdan sitovan käyttömenojen määrän ennustetaan ylittyvän noin 10,7 milj. eurolla, ennusteen ollessa 214,3 milj. euroa. Henkilöstökuluista syntyy säästöä noin 1,6 milj. euroa rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 11,9 milj. eurolla johtuen pääosin runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi ylitystä aiheutuu puistojen ja leikkialueiden puhtaanapidon lisäkustannuksista, Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta sekä ICT-menojen kustannusten noususta. Palvelujen ostoista syntyy myös säästöjä erilaisten keväällä sovittujen säästötoimenpiteiden vuoksi. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ylittävät budjetin yhteensä noin 0,4 milj. eurolla johtuen energiakustannusten noususta sekä Ormuspellon vahingonkorvauksesta.
Johdon toimenpiteet
Toimialalla on ensimmäisen ennusteen johdosta sovittu ja toteutettu ylityksen kattamiseksi erilaisia säästötoimenpiteitä muun muassa konsulttiostoista ja virkamatkoista yhteensä noin 1,6 milj. euron arvosta. Lisäksi henkilöstömenoista säästyy rekrytointiviiveiden takia yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa. Säästöjä kertyy yhteensä 3,2 milj. euroa.
3 10 01 Kaupunkirakenne *) | ||
1 000 eur | TUBU 2022 | Ennuste 2/2022 |
Toimintatuotot | 490 232 | 493 489 |
Valmistus omaan käyttöön | 3 500 | 3 500 |
Tulot yhteensä | 493 732 | 496 989 |
Toimintakulut yhteensä | 203 546 | 214 274 |
Toimintakate | 290 186 | 282 715 |
Poistot | 110 878 | 112 446 |
Tulos | 179 308 | 170 269 |
*) Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, osuus rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelut palvelukokonaisuus.
3 10 02 Rakennukset
Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 215,7 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 9,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 224,8 milj. euroa.
Tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,6 milj. eurolla, ennusteen ollessa 585,3 milj. euroa. Myyntituloja kertyy budjetoitua enemmän KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Valmistus omaan käyttöön sekä maksutulot alittavat budjetin.
Käyttömenojen arvioidaan alittuvan 8,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 360,5 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 1,0 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy noin 11,5 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien sisäilmahankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokrakustannukset alittuvat 5,0 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 9,0 milj. eurolla pääosin energiakustannusten noususta johtuen.
3 10 02 Rakennukset *) | ||
1 000 eur | TUBU 2022 | Ennuste 2/2022 |
Toimintatuotot yhteensä | 575 100 | 576 100 |
Valmistus omaan käyttöön | 9 600 | 9 100 |
Tulot yhteensä | 584 700 | 585 270 |
Toimintakulut yhteensä | 369 001 | 360 502 |
Toimintakate | 215 699 | 224 768 |
Poistot | 155 000 | 160 000 |
Tulos | 60 699 | 64 768 |
*) Nettobudjetoitu talousarviokohta
3 10 03 Asuntotuotanto
Tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 6,5 milj. euroa saavutetaan. Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti 25,3 milj. euroa ja käyttömenojen 18,7 milj. euroa.
3 10 03 Asuntotuotanto *) | ||
1 000 eur | TUBU 2022 | Ennuste 2/2022 |
Toimintatuotot yhteensä | 25 273 | 25 273 |
Valmistus omaan käyttöön | ||
Tulot yhteensä | 25 273 | 25 273 |
Toimintakulut yhteensä | 18 730 | 18 730 |
Toimintakate | 6 543 | 6 543 |
Poistot | 40 | 80 |
Tulos | 6 503 | 6 463 |
*) Nettobudjetoitu talousarviokohta
3 10 04 HSL- ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet
HSL maksuosuuksien arvioidaan ylittävän tulosbudjetin 8,0 milj. eurolla, ennusteen ollessa 224,5 milj. euroa.
HSY maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 2,2 milj. euron mukaisesti.
3 10 06 Tuki HKL liikelaitokselle
Tuki HKL:lle ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euron mukaisesti, tulosbudjetin ollessa 4,1 milj. euroa. Länsimetron vastikkeet toteutuvat budjetoitua pienempinä vaikuttaen tuen määrään.
3 10 07 Joukkoliikenne
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti -9,3 milj. euroa. Tuloja toteutuu tulosbudjetin mukaisesti 22,1 milj. euroa ja käyttömenojen arvioitu toteuma on 31,4 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön toimialan toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1, lisäksi kaupunkistrategian toimenpiteiden ennuste on esitetty tarkemmalla tasolla liitteessä 7. Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2.
Investoinnit
Investoinnit, tulot
Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2022. Maanmyynnin toteuma per 30.6.2022 on noin 43 milj. euroa. Maanmyyntitulojen ennuste on tässä vaiheessa 100 milj. euroa, mutta siihen liittyy epävarmuutta. Kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 milj. euroa, ja erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne.
Vuonna 2022 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 4 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne.
Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.
Investoinnit, menot
Investointimenoihin on ylitysoikeudet (41,2 milj. euroa) huomioiden käytössä yhteensä 731,2 milj. euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 30,0 milj. eurolla, ennusteen ollessa 701,2 milj. euroa
Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärärahat ylitysoikeuksineen ovat 613,7 milj. euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 27,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 586,2 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja investointiennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Toimialan viidestä sitovasta tavoitteesta seuraavat neljä tavoitetta toteutuvat:
- Kaupunkilaiskokemuksen parantaminen
- Kaupunginkasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen
- Kaupunkiuudistusalueille laaditaan kokonaisvaltainen toimenpide- ja investointiohjelma alueille kohdennettavista hankkeista vuosina 2022-2025 (Y)
- Ekologisen kestävyyden edistäminen
Sitova tavoite, joka ei toteudu:
- Tilakannan ekologisuuden edistäminen.
Ennuste sitovien tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 4.
Muut toiminnalliset tavoitteet sekä suoritteet ja tunnusluvut
Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 5. Suoritteiden ja tunnuslukujen toteutuminen on esitetty liitteessä 6.
Ulkopuolinen rahoitus
Yhteenveto kaupunkiympäristön toimialan ulkopuolisista rahoitushankkeista on esitetty liitteessä 8.
Kaupunkiympäristölautakunta 10.05.2022 § 290
Detta beslut publicerades 09.09.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637